Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego rok 2016 poz. 4451

Uchwała nr VIII/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.W uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok, zmienia się załącznik nr 1, tabelę nr 1, nr 2 i nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2016 rok o kwotę (-) 147 391,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę (-) 147 391,13 zł,

2. W §2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016 rok łącznie o kwotę (-) 147 391,13 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę 206 375,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 342 786,95 zł,

b) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 30 000,00 zł,

c) zmniejsza się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 o kwotę (-) 166 411,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (tabela nr 3) o kwotę
(-) 353 767,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 13 zmienia się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmieniając załącznik nr 1, którego ujednoliconą treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZMIANA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym:

Dochody bieżące

z czego:

dotacje i środki
o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

758

Różne rozliczenia

18 480,00

18 480,00

0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

18 480,00

18 480,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

-165 871,13

-165 871,13

-165 871,13

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

-165 871,13

-165 871,13

-165 871,13

- na zadanie pn.:"Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans"

-165 871,13

-165 871,13

-165 871,13

OGÓŁEM DOCHODY GMINY

-147 391,13

-147 391,13

-165 871,13


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZMIANA W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

z czego:

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 2 i 3

Wydatki związane
z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

700

Gospodarka mieszkaniowa

323 767,08

323 767,08

323 767,08

0,00

0,00

70095

Pozostała działalność

323 767,08

323 767,08

323 767,08

0,00

0,00

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików 139 w Bieruniu w ramach programu "Senior -WIGOR"

323 767,08

323 767,08

323 767,08

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WPF

"Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia"

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

WPF

"Szczepienie ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia"

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

WPF

"Program wczesnego wykrywania
i zapobiegania powstawania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym
z terenu Gminy Bieruń"

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

-147 391,13

19 019,87

19 019,87

0,00

-166 411,00

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

-158 699,00

7 712,00

7 712,00

0,00

-166 411,00

WPF

"Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans"

-166 411,00

0,00

0,00

0,00

-166 411,00

80110

Gimnazja

7 227,00

7 227,00

7 227,00

0,00

0,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

539,87

539,87

539,87

0,00

0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

3 541,00

3 541,00

3 541,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-1 800,00

-1 800,00

-1 800,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

WPF

"Senior-WIGOR"

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

206 375,95

342 786,95

342 786,95

30 000,00

-166 411,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe

Inwestycje
i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup
i objecie akcji
i udziałów

wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

-383 767,08

-383 767,08

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

-383 767,08

-383 767,08

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-383 767,08

-383 767,08

0,00

0,00

WPF

Przebudowa ciągu dróg gminnych
w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu

-383 767,08

-383 767,08

0,00

0,00

Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2

-220 000,00

-220 000,00

0,00

0,00

WPF

Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna".

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

70095

Pozostała działalność

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

WPF

Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

-353 767,08

-353 767,08

0,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/13/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektara finansów publicznych

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WYDATKI BIEŻĄCE

600

Transport i łączność

2 780 000,00

0,00

0,00

2 780 000,00

0,00

0,00

0,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

2 780 000,00

0,00

0,00

2 780 000,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

75095

Pozostała działalność

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

431 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

430 000,00

0,00

80104

Przedszkola

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

80110

Gimnazja

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

94 000,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

19 000,00

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

49 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

9 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

85158

Izby wytrzeźwień

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

85305

Żłobki

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 036 000,00

0,00

2 030 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 030 000,00

0,00

2 030 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostała działalność

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

353 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353 000,00

92695

Pozostała działalność

353 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353 000,00

RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

5 896 000,00

0,00

2 030 000,00

2 896 000,00

0,00

430 000,00

540 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

600

Transport i łączność

750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 348 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 348 000,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

90019

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2 098 000,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

1 348 000,00

OGÓŁEM DOTACJE

7 994 000,00

0,00

2 030 000,00

3 646 000,00

0,00

430 000,00

1 888 000,00

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00